Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialPYLORITRAT 30/500/500 MG 5,0000R$ 118,10R$ 590,50
MaterialURBANIL 10 MG CX COM 20 COMP 5,0000R$ 15,30R$ 76,50
MaterialCOSOPT 2 + 5 SOLOFT 5,0000R$ 91,00R$ 455,00
MaterialCITALOPRAM 20 MG C/30 COMP 5,0000R$ 82,00R$ 410,00
MaterialALPRAZOLAM 0 25 MG COM 20 COMP 6,0000R$ 5,90R$ 35,40
MaterialGINKO BILOBA 120 MG C/30 COMP 20,0000R$ 44,06R$ 881,20
MaterialCLUSI VOL FR 240 ML COMPOSTO 3,0000R$ 46,50R$ 139,50
MaterialVALERIANE 50 MG C/ 20 DRAG 5,0000R$ 48,00R$ 240,00
MaterialCECLOR 375 MG/5ML SUS ORAL 80 7,0000R$ 59,00R$ 413,00
MaterialCECLOR 500 MG CX COM 10 CAP 5,0000R$ 49,00R$ 245,00
MaterialOSTEOFI X 600 MG+ 200 VI FR 60 COMP 3,0000R$ 37,50R$ 112,50
MaterialREPOFLOR 100 MG FR C/ 12 CAP 20,0000R$ 29,70R$ 594,00
MaterialPYRPAN CX 6 DRG 5,0000R$ 20,90R$ 104,50
MaterialTRANSAMIM CX COM 12 COMP 5,0000R$ 49,50R$ 247,50
MaterialLIORAM 10 MG COM 20 COMP 2,0000R$ 51,30R$ 102,60
MaterialLACTULOSE 120 ML XPE 4,0000R$ 29,50R$ 118,00
MaterialAVAMYS SPRAY NASAL 120 DOSES 2,0000R$ 41,00R$ 82,00
MaterialFORASEQ 12 + 200 MG 60 + 60 CAP 1,0000R$ 107,00R$ 107,00
MaterialCETOTIFENO 0 2 MG FR 100 ML 20,0000R$ 29,50R$ 590,00
MaterialALENIA 6/ 200 MCG CX C/ 60 CAP + INALADOR 2,0000R$ 105,00R$ 210,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
17/04/2023 0002160/2023 Original0103 - SERVICOS INFRA ESTRUTURA URBANAR$ 126.773,99
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/04/2023 0002160/2023 0002173/2023 OriginalOrcamentario0103 - SERVICOS INFRA ESTRUTURA URBANAR$ 126.773,99
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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