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| 04/11/2024 | | 0021669/2024 | 0007809/2024 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM DE TRASPORTE DE PACIENTE PARA DIAMANTINA A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DE FREI LAGONEGRO. | WALMIR DOS SANTOS SILVA | ***.650.966-** | R$ 894,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/11/2024 | | 0018624/2024 | 0007800/2024 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DO MUNICIPIO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA REUNIAO NA GRS. | FRANCIANY CAROLINE MARTINS FRANCA | ***.491.466-** | R$ 160,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000030/2024 | 0020574/2024 | 0007807/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES . | POUSADA DE APOIO SHALON | 43.827.777/0001-37 | R$ 7.020,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 30/10/2024 | 0000030/2024 | 0020569/2024 | 0007806/2024 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE GOVERNADOR VALADARES. | POUSADA DE APOIO SHALON | 43.827.777/0001-37 | R$ 4.992,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/10/2024 | 0000017/2024 | 0019835/2024 | 0007811/2024 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME LISTAGEM PROPRIA DO MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA DISTRIBUICAO NAS UNIDADES DE SAUDE DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, E PARA ATENDIMENTO DE M | DROGARIA DO FREI LTDA ME | 10.306.038/0001-40 | R$ 9.364,49 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0002897/2024 | 0007808/2024 | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE AFIM DE PARTICIPAR DE CONGRESSO DE ENCERRAMENTO DE MANDATO .LEI MUNIC. Nº 270/2017VEICULO SPIN PLACA -SIO1B65. | MARIA EUNICE LEMOS FERNANDES | ***.295.366-** | R$ 320,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0000001/2024 | 0007805/2024 | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE AFIM DE CONDUZIR SECRETARIA PARA REUNIAO .LEI MUNIC. Nº 270/2017.VEICULO SPIN PLACA SIO1B65. | FABRICIO LEMES FERNANDES | ***.260.646-** | R$ 240,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0000008/2024 | 0007798/2024 | REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES AFIM DE CONDUZIR PACIENTES DO MUNICIPIO PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS .LEI MUNIC. Nº 270/2017.VEICULO ONIX PLACA SHR4I75 | ANDERSON FERNANDES ROCHA | ***.923.236-** | R$ 80,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0000043/2024 | 0007797/2024 | REFERENTE AO REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL. | ANDERSON FERNANDES ROCHA | ***.923.236-** | R$ 40,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 29/10/2024 | | 0020748/2024 | 0007737/2024 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO D CUIDADOR DO PACIENTE HERCULES DIAS DA PAIXAO, PELO PERIODO DE 14 DIAS. | JOSIAS FERREIRA TIAGO | ***.638.946-** | R$ 2.520,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |