Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialAGUA SANITARIA AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 02 LITROS DO PRODUTO, COM COMPOSICAO CLORO ATIVO DE 2 A 2,5PP, ROSQUEAVEL, 1ª LINHA - PADRAO DE QUALIDADE IGUAL SUPERIOR A GLOBO SANTA CLARA1,0000R$ 32,99R$ 32,99
MaterialDESINFETANTE (2 LITROS CADA) CAIXA COM 06 UNIDADES 1,0000R$ 37,99R$ 37,99
MaterialPAPEL TOALHA CONTENDO DOIS ROLOS DE 60 METROS PRATICIDADE EM UM SO PRODUTO. PROPRIO PARA SECAR ASMAOS, ABSORVER FRITURAS E LIQUIDOS DE ALIMENTOS E SUPERFICIES E PEQUENOS SERVICOS. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO SNOB1,0000R$ 4,99R$ 4,99
MaterialSACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 10 UNIDADES SUPER RESISTENTE CLASSE 1. 2,0000R$ 6,49R$ 12,98
MaterialDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA FRASCO DE 500 ML COMPOSICAO:TENSOATIVOS ANIONICOS,SEQUESTRANTE,DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,ESPESSANTES,CORANTE,FRAGANCIA E AGUA, COMPONENTE ATIVO:LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO,CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVELCAIXA COM 12 UNIDADES DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO COM GLICERINA FRASCO DE 500 ML COMPOSICAO:TENSOATIVOS ANIONICOS,SEQUESTRANTE,DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS,ESPESSANTES,CORANTE,FRAGANCIA E AGUA, COMPONENTE ATIVO:LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO,CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL CAIXA COM 24 UNIDADES1,0000R$ 45,99R$ 45,99
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
20/06/2022 0003299/2022 Original0102 - SERV. DE ESTRADA E RODAGEMR$ 888,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
24/06/2022 0003299/2022 0003539/2022 OriginalOrcamentario0102 - SERV. DE ESTRADA E RODAGEMR$ 794,76
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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